CONTROLE INTERNE
DP
CHAPITRE
N° ORDRE
PAGE
CLIENT :
01
0
REDACTEUR
VISA - RESP
INTERLOCUTEUR
DATE
SOMMAIRE
01 1 QUESTIONNAIRES
01 1 1 ACHATS
01 1 2 VENTES
01 1 3 TRESORERIE
01 1 4 PERSONNEL
01 1 5 IMMOBILISATIONS
01 1 6 STOCKS
01 2 PROCEDURES ET CIRCUITS DE DOCUMENTS
01 2 1 DIAGRAMMES
01 2 2 SIGNATURES AUTORISEES
01 2 3 PROCEDURES
01 3 FORCES ET FAIBLESSES-SUGGESTIONS
01 3 1 ACHATS
01 3 2 VENTES
01 3 3 TRESORERIE
01 3 4 PERSONNEL
01 3 5 IMMOBILISATIONS
01 3 6 STOCKS
DOSSIER N° :
DP
CHAPITRE
N° ORDRE
PAGE
CLIENT :
01
0
REDACTEUR
VISA – RESP
INTERLOCUTEUR
DATE
CONTROLE INTERNE MISE A JOUR
DATE
COLLABORATEUR
OBSERVATIONS
DP
CHAPITRE
N° ORDRE
PAGE
CLIENT :
01
1-1
1
REDACTEUR
VISA – RESP
INTERLOCUTEUR
DATE
CONTROLE INTERNE ACHATS
Questions
O/N
N/A
N/S
Commentaire ou renvoi à FT
A - FONCTION ACHAT
1 - La fonction achat est-elle assumée par un service ou une personne spécialisée ?
Si oui, établir en annexe la liste des responsables par fonction ( l’engagement des dépenses, liste des signatures autorisées )
2 - Existe t-il des bons de commandes prénumérotés ?
Si oui, un exemplaire reste t-il attaché à la souche ?
3 - Toutes les commandes passées font-elles l’objet de cette procédure ?
Si non, comment s’assure t - on que les achats correspondants ont été autorisées.
4 - Existe t-il un suivi des commandes en cours non encore exécutées ? Exécutées mais non facturées ?